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关于丽江市2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告
丽江政务网  www.lijiang.gov.cn 发布时间: 2017-03-14 11:16:11 来源: 丽江市财政局

关于丽江市2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告(书面)

-2017年2月25日在丽江市第三届人民代表大会第五次会议上

丽江市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将丽江市2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请市第三届人民代表大会第五次会议审查,并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年,面对经济下行压力持续加大、财政改革发展任务异常繁重的困难局面,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会和市政协的监督支持下,全市各级财税部门认真贯彻落实市委三届七次全会和全省财政工作会议精神,紧紧围绕供给侧改革“三去一降一补”五大任务、“五网”建设、扶贫攻坚等重点工作,全力推动稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,圆满完成了年初市人代会确定的收支目标任务,全市预算执行情况整体良好,实现了“十三五”发展的良好开局。

(一)2016年预算收支情况

市政府财政部门全面贯彻落实市委决策部署,广开财源抓增收,优化结构保重点,财政收支实现稳中有进。

1.一般公共预算

全市一般公共预算收入482,460万元,为同口径年初预算的101.9%,比上年同口径决算数增收18,651万元,同口径增长4%,其中:税收收入200,423万元,同口径下降9.9%;非税收入完成282,037万元,同口径增长16.8%。全市一般公共预算支出完成1,500,724万元,为年初预算数的100.2%,比上年决算数增支60,303万元,增长4.2%。

全市一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入482,460万元,省级各项补助收入837,078万元,上年结余收入2,401万元,调入资金72,697万元,调入预算稳定调节基金6,244万元,地方政府一般债务收入308,600万元(其中:新增一般债务收入117,600万元,置换一般债券收入191,000万元),收入总计1,709,480万元;一般公共预算支出1,500,724万元,上解省级支出9,934万元,债务还本191,949万元,安排预算稳定调节基金1,068万元。收支相抵,年终结转5,805万元。

市本级一般公共预算收入170,186万元,为同口径年初预算的85.3%,比上年同口径决算数减收854万元,同口径下降0.5%;支出280,441万元,为年初预算数的104.4%,完成调整预算数的86.5%,比上年决算数减支21,473万元,下降7.1%。

市本级一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入170,186万元,省级各项补助收入85,683万元,上年结余收入1,594万元,调入资金8,961万元,调入预算稳定调节基金1,125万元,下级上解收入3,522万元,地方政府一般债务收入154,540万元(其中:新增一般债务收入65,000万元,置换一般债券收入89,540万元),收入总计425,611万元;一般公共预算支出280,441万元,补助下级支出47,316万元,上解省级支出3,000万元,置换一般债券还本支出89,540万元。收支相抵,年终结转5,314万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入完成42,738万元,为年初预算的99.6%,比上年决算数增加8,901万元,增长26.3%。基金预算支出完成59,823万元,为年初预算的66.2%,比上年决算数减少4,861万元,下降7.5%。

全市政府性基金预算平衡情况是:基金预算收入42,738万元,上年结余收入11,064万元,省级补助收入24,707万元,置换专项债券收入15,000万元,收入总计93,509万元;基金预算支出59,823万元,调出资金13,892万元,置换专项债券还本支出15,000万元。收支相抵,基金结余4,794万元。

市本级政府性基金预算收入完成14,359万元,为年初预算的111.3%,比上年决算数增加8,112万元,增长129.9%;基金预算支出完成15,063万元,为年初预算的64.4%,比上年决算数增加4,307万元,增长40%。

市本级政府性基金预算平衡情况是:基金预算收入14,359万元,上年结余收入5,259万元,省级补助收入1,243万元,置换专项债券收入8,850万元,收入总计29,711万元;基金预算支出15,063万元,补助下级支出2,559万元,置换专项债券还本支出8,850万元。收支相抵,基金结余3,239万元。

3.国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成1,324万元,为年初预算的146.8%,完成调整预算数的100.1%,比上年决算数增加280万元,增长26.8%。全市国有资本经营预算支出完成1,291万元,为年初预算的143.1%,完成调整预算数的97.6%,比上年决算数增加968万元。

全市国有资本经营预算平衡情况是:国有资本经营预算收入1,324万元;国有资本经营预算支出1,291万元,调出资金33万元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入完成1,324万元,为年初预算的146.8%,完成调整预算数的100.1%,比上年决算数增加280万元,增长26.8%。市本级国有资本经营预算支出完成1,210万元,为年初预算的134.2%,完成调整预算数的91.5%,比上年决算数增加946万元。

市本级国有资本经营预算平衡情况是:国有资本经营预算收入1,324万元;国有资本经营预算支出1,210万元,补助下级支出81万元,调出资金33万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入完成274,328万元,为年初预算的144.4%,比上年决算数增加101,881万元,增长59.1%。全市社会保险基金支出完成231,547万元,为年初预算的144.3%,比上年决算数增加80,040万元,增长52.8%。当年收支结余42,781万元,年末滚存结余242,905万元。

市本级社会保险基金收入完成131,855万元,为年初预算的325.6%,比上年决算数增加93,924万元,增长247.6%。市本级社会保险基金支出完成79,727万元,为年初预算的266.2%,比上年决算数增加52,501万元,增长192.8%。当年收支结余 52,128万元,年终滚存结余154,717万元。

社会保险基金收支同比增幅较大原因主要是:2016年落实机关事业单位基本养老保险基金制度改革工作,各项基金收支政策逐步清算;滚存结余较大的原因是:养老保险和医疗保险需要个人账户积累以保证未来支付,其他保险是按照“收支平衡、略有结余”的原则确保待遇支付。

以上均为快报数,待省财政厅批复我市2016年财政决算后,部分数据还会有所变化,届时再向市人大常委会报告变化情况。

(二)2016年主要财政工作

按照市委的部署,认真落实市三届人大四次会议有关决议以及市人大财政经济委员会的审查意见,吸纳审计提出的意见建议,着力抓了以下工作:

着力提升财政综合保障能力。一是依法组织财政收入。按照税收法定原则,加强财政收入组织,确保依法征收、应收尽收。创新征收考核机制,完善财源税源调研监督机制和协税护税机制,同时依托财税库银横向联网系统,实现非税收入与税收收入同征、同缴、同管,确保税费及时足额入库。二是全力争取中央和省级支持。全年上级补助收入837,078万元。其中:一般性转移支付480,783万元,增长13.6%;争取地方政府债券12.3亿元,全力保障新建项目资金需求。三是全力抓好县级基本财力保障工作。在“营改增”影响财政减收4.9亿元的艰难情况下,全面落实县级基本财力保障主体责任,集中落实国家和省统一制定的保工资、保运转、保民生政策,偿还到期政府债务,确保守住不发生系统性和区域性风险底线,维护政府信誉。同时高度关注受政策和经济波动影响较大的县在特定时期的财政困难问题,通过加大转移支付力度、深化改革、强化管理等,着力促进县级之间财力均衡,全力做好县级基本财力保障工作。

着力强化预算执行刚性约束。一是认真执行人大批准的预算,维护预算的权威性。在规定时限内批复市本级部门预算,严格控制预算追加事项和追加时限,减少部门预算调整。二是出台加强财政预算支出管理的制度,对各类财政资金拨付时限作出明确要求。在探索提前下达部分转移支付的同时,加快市对下转移支付资金下达进度。三是完善预算支出进度考核办法,及时督促支出进度慢的县(区)和部门加快预算执行,全市财政支出进度创历史最好水平。

着力推进现代财政制度建设。一是深入推进预算编审体系改革。创新预算编审程序,改革完善预算编审体系,全面编制四本预算,政府收支全部统一纳入预算管理。二是大力清理整合专项资金。严控新设市对下专项转移支付资金项目,压缩专项转移支付10项,压减资金6,284万元。三是积极推进预决算公开。制定预算公开工作实施意见和实施细则,除涉密部门和内容外,市本级、县(区)级全部公开本级政府预决算,部门预算公开率达100%,“三公经费”预决算实现全面公开。四是着力盘活财政存量资金。加强结余结转资金清理,积极建立统计分析报告机制。全市共清理收回存量资金34,647万元,统筹平衡用于稳增长、惠民生等重点支出。五是深入推进财税收入管理。全面落实国家“营改增”等税制改革措施,清理规范财税优惠政策,完善税收征收管理机制,深化非税收入管理改革。继续加大跨区域水电站税费分配比例协商力度。六是切实加强政府性债务管理。进一步规范地方政府举债融资机制,对政府债务实行限额管理和预算管理,建立“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制。置换存量债务20.6亿元,保障了到期债务及时偿还,进一步降低存量债务资金成本、优化了存量债务期限结构。通过与农业银行多次谈判,以4,673万元购买了总金额为39,180万元的国企历史遗留债务,有效化解了债务风险,改善了企业资产质量,增强了企业发展动力。七是推广运用政府和社会资本合作模式。将拟按PPP模式运作的13个项目列入财政部综合信息平台储备库,积极推进示范库项目的申报工作。其中云南高原训练基地丽江基地游泳馆建设PPP项目已入选财政部示范项目。八是努力创新公共服务供给方式。出台政府购买服务推进方案。对政府购买服务事项进行清理,分为6大类69项,制定市本级政府购买服务指导目录。

着力促进经济健康发展。认真贯彻落实各级关于稳增长、调结构的政策措施,制定了支持工业转型升级、大众创新创业、现代服务业发展、中小企业发展、政策性融资担保体系等促进经济平稳较快增长的具体措施,全力促进经济稳定增长。一是多渠道筹措重点项目建设资金。积极安排项目前期经费2.5亿元,全力做好以“五网”建设为重点的项目前期储备申报工作;争取国家专项建设基金27.51亿元,全力支持华丽高速公路、城市棚户区改造、甾体激素原材料和药品产品升级及生产线迁扩建、丽江市中心城区地下综合管廊、马鹿水库等18个重点项目建设,在财政融资投入基础设施建设方面实现了突破。二是认真落实各项税收优惠减免政策,减免税费总额达99,217万元,切实为企业减税降负,支持实体经济加快复苏,增强企业发展内生动力。三是进一步创新财政投融资方式,着力扶持实体经济发展。积极探索设立产业发展引导基金,全力支持产业发展。继续安排信贷引导基金2,000万元,产业贴息资金4,000万元,鼓励企业扩销促产,加大规模以上工业企业培育力度,支持重点产业转型升级;实施“两个10万元”微型企业培育工程,对微型企业投资规模达标的给予财政补助,不断吸引金融和社会资本参与经济发展;投入1.4亿元资本金组建国有独资担保公司,全力解决企业融资担保难、担保贵问题。

着力保障和改善民生。2016年,全市各项民生支出累计完成 113.25亿元,占一般公共预算支出的75.5%;一是认真落实各项民生政策。全市财政用于教育、科学技术、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输等8个方面的支出完成107.43亿元,占财政支出的比重为71.6%,切实保障重点民生项目支出。二是全力推进脱贫攻坚。扶贫支出完成6.47亿元,比上年增支2.7亿元,增长71.5%,全力为实施精准扶贫、精准脱贫提供了财力支持。认真落实好政策性银行扶贫贷款优惠政策,争取10.3亿元贷款加大对贫困地区基础设施建设、农村危房改造、易地扶贫搬迁的支持,全力打好脱贫攻坚战。三是全面实施机关事业单位养老保险并轨制度改革。积极筹措资金,全面落实机关事业单位养老保险并轨制度,确保政策平稳过渡。

着力加强财政监督体系建设。一是积极推进内控制度建设。建立和实施财政部门内部控制制度,完善资金监管程序,强化对财政业务及管理风险的事前防范,事中控制、事后监督和纠正。二是积极开展重点监督检查。实施盘活财政存量资金、预决算公开以及“三公经费”、会议费、培训费等执行公务支出制度情况监督检查。同时加强会计信息质量监督检查,进一步规范财务管理和会计核算。三是大力推进财政管理信息化。初步建立起安全为本、效率优先的市本级国库集中支付电子管理体系,完善了国库资金动态监控和预警处置体系,提高了资金运行效率和风险防控能力。四是扎实抓好审计整改意见落实。针对审计提出的各项问题,财政部门认真自查和深刻分析原因,着力督促有关部门深入整改,并在部门预算编制和执行管理中狠抓落实。

各位代表,回顾过去一年的工作,全市财政运行在极其艰难的情况下稳步推进,支持发展保障有力、民生投入持续加大、改革创新深入推进,财政监督得到加强。但我们也清醒地认识到财政改革发展中仍面临不少困难和问题。一是财政收入增长艰难。全年收入增长维持低位运行、实体经济困难,税收增收基础薄弱,财政收入主要依靠非税收入拉动,非税收入占比过高。二是刚性支出增长迅猛。“五网”建设、脱贫攻坚、保民生、供给侧结构性改革配套及收入分配制度改革等支出需求增加较快,收支矛盾异常突出,市县财政平衡压力加大,县级财政困难加剧。三是财政支出责任风险聚集。为加大地方基础设施建设,通过争取专项建设基金、政府投资基金、PPP项目以及政府购买服务等措施不断拓宽筹资渠道,而这些建设项目的投资都需要逐年分期纳入财政预算落实财政支出责任,进一步加剧了财政风险的积聚。四是依法理财约束机制需进一步加强完善,财政资金使用规范性、安全性、有效性有待进一步提高等。对于这些问题,我们必须高度重视,采取有力措施,认真解决。

二、2017年地方财政预算草案

2017年是实施“十三五规划”的重要一年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年,做好全市财政改革发展工作,意义重大。

(一)2017年财政经济形势分析

2017年,世界经济复杂性、不稳定性、不确定性将进一步凸显,仍处于缓慢复苏的进程中,同时新技术革命有力推动着全球经济结构的调整,各类新型供给能力正在形成。我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,产能过剩和需求结构性升级矛盾突出,经济增长内生动力不足,民间投资低迷,金融风险有所积聚,部分地区困难增多。新常态下丽江经济社会发展还面临许多困难和挑战:生产总值、固定资产投资、地方一般公共预算收入、规模以上工业增加值等经济指标低速增长;工业经济内生动力不强,旅游转型升级不确定因素增加,投资增长乏力,稳增长基础不牢;基础设施建设滞后,交通瓶颈制约突出,基本公共服务供给不足;区域发展不平衡,脱贫任务艰巨,生态环境建设还有薄弱环节等。虽然外部环境严峻复杂,存在的困难和问题也不少,但更要看到难得的机遇和有利条件。国家和省实施“一带一路”、长江经济带、西部大开发、金沙江对内开放合作经济带等重大战略,与丽江的发展思路,发展导向高度契合,宏观条件有利,政策红利释放,项目机遇增多,加之中央继续实施积极财政政策和稳健的货币政策,将加快营造更为有利的宏观经济环境。同时随着我市以“五网”为重点的一大批基础建设项目全面实施、加快推进脱贫攻坚以及产业发展的转型升级等,将进一步优化丽江经济结构,也将带动相关税收增长。总体来看,机遇大于挑战,希望多于困难。

(二)2017年预算编制的思路

2017年财政工作和预算编制指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神,按照省第十次党代会、市第四次党代会和全省财政工作会议精神,以“五位一体”、“四个全面”、“五大发展理念”为统领,主动适应引领经济发展新常态,围绕同步全面建成小康社会目标,坚持稳中求进的工作总基调,坚持以提高发展质量效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,深入推进财税体制改革,着力构建现代财政制度,筑牢“稳”的基础,下足“进”的功夫,抓好稳增长、调结构、强基础、壮产业、促改革、惠民生、防风险各项工作,确保经济平稳较快发展和社会和谐稳定。

(三)2017年全市及市本级收支预算

为贯彻落实好上述指导思想,根据上年度预算执行情况和本年度经济社会发展目标,在充分考虑财政收支各种因素的基础上,提出2017年全市及市本级财政收支预算建议如下:

1.一般公共预算

全市一般公共预算收入安排488,540万元,比上年快报数同口径增长3.5%;支出安排1,530,740万元,比上年快报数增长2%。

全市一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入 488,540万元,省级各项补助收入961,395万元,地方政府一般债务收入197,823万元,上年结转收入5,805万元,调入资金25,000万元,收入总计1,678,563万元;一般公共预算支出1,530,740万元,置换一般债券还本支出132,823万元,上解省级支出15,000万元。收支平衡。

市本级一般公共预算收入安排190,520万元,比上年年初预算数下降8.4%;支出安排276,655万元,比上年年初预算数增长3%。

市本级一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入190,520万元,省级各项补助收入105,282万元,置换一般债券收入80,572万元,上年结转收入5,314万元,下级上解收入3,600万元,调入资金11,158万元,收入总计396,446万元;一般公共预算支出276,655万元,置换一般债券还本支出80,572万元,上解省级支出6,854万元,上年结转安排支出5,314万元,补助下级支出27,051万元。收支平衡。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入安排49,303万元,比上年快报数增加6,565万元,增长15.4%;支出安排71,097万元,比上年快报数增加11,274万元,增长18.8%。

全市政府性基金预算平衡情况是:基金预算收入49,303万元,省级补助收入24,000万元,置换专项债券收入1,441万元,上年结转收入4,794万元,收入总计79,538万元;基金预算支出71,097万元,置换专项债券还本支出1,441万元,调出资金7,000万元,收支平衡。

市本级政府性基金预算收入安排19,522万元,比上年年初预算数增加6,622万元,增长51.3%;支出安排20,934万元,比上年年初预算数减少2,455万元,下降10.5%。市本级政府性基金预算平衡情况是:基金预算收入19,522万元,省级补助收入1,300万元,上年结余收入3,239万元,收入总计24,061万元;基金预算支出20,934万元,补助下级支出3,127万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入安排1,370万元,比上年快报数增加46万元,增长3.5%。其中:股利股息收入1,370万元;支出安排1,370万元,比上年快报数增加79万元,增长6.1%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出270万元,其他支出1,100万元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入安排1,370万元,比上年快报数增加46万元,增长3.5%。其中:股利股息收入1,370万元;支出安排1,370万元,比上年快报数增加160万元,增长13.2%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出270万元,其他支出1,100万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入安排350,798万元,比上年快报数增长27.9%;全市社会保险基金预算支出安排318,291万元,比上年快报数增长37.5%。

全市社会保险基金预算收支平衡情况为:社会保险基金预算收入350,798万元,上年结余242,905万元,收入总计593,703万元;社会保险基金预算支出318,291万元。收支相抵,年终滚存结余275,412万元。

市本级社会保险基金预算收入安排96,024万元,比上年快报数下降27.2%;市本级社会保险基金预算支出安排79,446万元,比上年快报数下降0.4%。

市本级社会保险基金预算收支平衡情况是:社会保险基金预算收入96,024万元,上年结余154,717万元,收入总计 250,741万元;社会保险基金预算支出79,446万元。收支相抵,年终滚存结余171,295万元。

按照《预算法》规定,在2017年预算年度开始后和市人代会批准预算之前,为保障市本级正常运转,市财政已将上年度结转的支出以及必须支付的基本支出提前下达各部门。同时,根据财政厅提前下达转移支付的有关要求,部分市对下转移支付也按一定比例提前下达。

三、2017年财政重点工作

(一)全力抓好预算执行管理。深化税制改革,释放税制改革红利,落实好减费降税各项政策措施,为企业减负松绑,支持大众创业,突出支持重点产业、重点企业和重点项目,着力培育支柱财源和后续财源。同时强化收入质量考核导向,集中精力做大税收规模。不断提高税收收入占一般预算收入的比重,推进财政收入结构优化,切实提高收入质量;加强纳税服务管理,坚持依法征收、应收尽收,严禁征收过头税、过头费;充分利用财税库银横向联网平台,确保税款足额征缴入库;加强预算刚性约束,坚持先有预算,后有支出。强化预算执行约束,减少和规范预算调整事项。继续实施分月、分季度预算执行目标考核制度,强化预算执行动态监控和考核奖惩,推进预算均衡支出;进一步盘活财政存量资金,完善结余资金管理长效机制;进一步健全预算绩效管理体系,扩大预算绩效管理范围,完善绩效评价与预算安排相结合的机制;进一步调整和优化财政资金的结构及投向,注重引导社会资金更多地投向基础设施建设和民生领域,充分发挥财政资金的撬动作用和放大效应。

(二)加快推进财税体制改革。继续深化预算管理制度改革,加强项目库特别是储备项目建设,进一步细化预算编制,提高年初预算精准率。清理整合专项转移支付,减少项目审批数量。按照精算平衡的原则,科学合理地编制社会保险基金预算,强化目标管理责任考核。扎实推进预算公开,严格落实预算公开各项规定。推进预算绩效管理改革,逐步将绩效管理范围覆盖所有预算资金。加快推进财政事权和支出责任划分改革。推进财政管理体制改革,完善转移支付制度,积极推进市对下专项转移支付制度改革。跟踪研判国家税制改革动向,落实税制改革相关措施,继续深化税制改革。

(三)大力加强地方政府性债务管理。做实债务限额管理,在限额内依法举债。完善预算管理机制,将政府存量债务还本付息资金纳入年初预算。妥善处理存量债务,严格落实化解债务风险方案,继续推进平台公司市场化转型和融资。积极争取政府债券额度,提前抓好新增债券项目筛选、储备,及时置换存量债务项目,提升债券资金使用效益。

(四)稳步增强财政发展可持续性。全面贯彻落实新形势下县级财政运行保障长效机制,密切关注基层财政运转压力,切实强化预算管理,统筹用好本级财力和上级补助,合理安排预算,优化支出结构,集中落实国家和省统一制定的保工资、保运转、保民生政策,偿还到期政府债务。同时高度关注受政策和经济波动影响较大的县在特定时期的财政困难问题,全面增强财政发展可持续性。

(五)大力创新财政资金投入方式。遵循“无偿变有偿,资金变基金,直补变间补”的原则,改革资金投入方式,充分发挥财政资金的乘数效应。加快推进PPP模式、全力抓好PPP项目落地工作。加快完善银政担保合作共赢机制,强化融资担保行业监管,探索建立融资担保贷款风险分担机制。积极探索设立多元化政府投资基金。着力发展普惠金融。

(六)不断完善民生保障机制。按照社会政策要托底的要求,着力保障群众基本生活,保障基本公共服务。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业、文化等关系群众切实利益的相关政策,把握好提标扩面和长期保障的关系,增强民生保障的可持续性,严格控制提标增幅。支持农业农村发展,加大对农业基础设施、现代农业、高原特色农业、农业科技投入,提升农业现代化水平。积极开展涉农资金整合工作,完善财政综合扶贫投入体系,为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。大力推进政府购买服务,推动财政资金向基本公共服务领域倾斜。

(七)切实强化财政监督管理。充分发挥财政监督在财政资金安排使用中的威慑作用和惩戒功能,切实加强财政资金监管,深入开展严肃财经纪律专项检查,加强财政资金尤其是重大民生资金的监管,切实维护财经纪律的严肃性。继续完善预算信息公开制度和监督约束机制,着力打造透明预算。全面推行内部控制制度建设,对权力集中的重要领域和关键岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权,不断强化对财政业务及管理工作风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正,有效防范各类业务风险和廉政风险。

各位代表:做好2017年财政经济工作,使命光荣,意义重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督,严格落实人大各项决议决定和意见要求,认真听取市政协的意见和建议,以坚定的信念、昂扬的精神、务实的作风、强烈的担当,为全市经济社会持续健康发展做出更大的贡献!

以上报告,请予审查。

 

2016年丽江市及市本级地方财政收支执行情况及2017年预算草案
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